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財政局年度財政工作總結範文

今年,受國際金融危機以及國內房地產政策調控、經濟轉型結構調整等不利因素的影響,經濟增速放緩,全市財稅收入形勢嚴峻,面對種種不利因素,我市各級財稅部門堅決貫徹市委、市政府的工作部署,進一步深化認識,堅持“穩中求進”的工作總基調,以“依法理財、統籌兼顧、優化結構、突出重點”爲核心,積極主動組織收入,均衡進度安排支出,確保財政平穩執行。針對稅收增長緩慢的趨勢性變化,大力挖潛增效,提升財政收入總量和增幅;不斷優化財政支出結構,保障重點支出和公共財政投入;加強財政監督管理,提高財政資金使用效益。透過強化管理,開拓創新,財政各項工作得到較快發展。

財政局年度財政工作總結範文

一、今年財政預算收支情況

今年全市公共財政預算收入201.9億元,較上年增加18.7億元,同比增長10.2%。全市公共財政預算支出215.3億元,較上年增加22.6億元,同比增長11.8%。

二、主要工作開展情況

今年,我市財政部門緊緊圍繞上級部門的要求和市委、市政府的中心工作,切實理順工作環節,促進財政科學化、精細化管理。同時,積極貫徹落實中央、省、市各項經濟與民生政策,加快重點項目資金撥付,增強公共財政保障能力,落實好省委市委提出的辦好十件民生實事的要求,促進社會各項事業協調發展,較好地完成了全年財政工作的各項任務。

1、強化預算管理基礎工作,促進各項要素標準、規範。

加強部門基礎資訊採集工作,建立預算單位基礎資訊動態數據庫。在編制明年部門預算時,推行基本支出“實名制”管理。人員經費編制實行定員管理,嚴格按照市編委覈定的編制內實有人數及市人社部門覈定的人員實際工資、津貼、社保繳費標準編制經費預算;公用經費支出實行定額管理,嚴格按照相關定額標準並結合預算單位人員和資產存量情況編制經費預算。探索項目庫建設,完善預算支出項目分類管理,選定18個預算單位進行明年部門預算編制項目庫管理改革試點。透過項目常態化申報和項目庫立體分類管理,建立動態項目庫,防止了項目申報的盲目性、隨意性。

2、強化預算執行剛性約束,提高資金使用效益。

一是繼續嚴格執行預算執行按季通報、預算追加財政內部聯席審議、年終指標結餘甄別清理和財政專項資金管理四項制度,促進預算執行的均衡、有效。二是探索規範二次分配的辦法,試行XX市財政專項資金二次分配改革試點。重點選取農口線的農業、水務、漁業部門預算安排的納入市級財政專項資金管理的項目及市地方公路總站危橋改造項目資金試行二次分配改革試點。透過制訂資金分配量化指標,並對納入試點範圍的專項資金,按其項目性質分別實行按標準數量係數法、綜合因素法、競爭性分配等方式進行分配;組織項目聯審,聯審後形成的二次分配方案按照規定的預算資訊公開途徑向社會公示,有效推動專項資金主管部門形成科學分配的新思路,實現財政專項資金分配的科學化和理性化。三是進一步擴大預算績效審覈工作範圍,深化財政支出績效管理改革,提高評價質量與評價效率。年初開展財政支出項目績效目標批覆工作,相關的項目績效目標作爲項目支出事後績效評價的依據,建立績效評價結果應用機制。對50萬元以上政務資訊化項目實行績效預算管理,對大型政府投資項目試行預算績效審覈。明年度績效預算共審覈項目315個,涉及金額11.5億元,覈減3.56億元,覈減率31%。

3、注重勤儉節約,強化資金(資產)管理和使用。

一方面,以應對當前困難形勢爲契機,大力壓減各項經費開支,嚴格執行市人大審議透過的年度預算,進一步強化財政預算的'嚴肅性和權威性。切實按照市政府規定辦理各類經費追加業務,年度中除中央、省和市政府確定的重大支出項目以及重點民生項目支出外,原則上不追加支出預算。嚴控一般公務性支出,統一對市直行政事業單位公務包乾經費、公務用車維護經費和專項業務費三項公用經費按全年額度5%予以壓減。另一方面,以開源節流爲前提,透過強化資產管理和使用,實行市屬行政事業單位資產標準化及規範化管理,有效提高資產使用率,在節約支出的同時增加資產收入。主要對公務用車、業務用房、辦公設備三大資產推行以下改革措施:一是對行政事業單位資產實現統一產權、統一管理、統一配置和統一處置進行統一確權的“四統一”管理;二是建立公務用車更新購置跨部門聯審機制,對單位公務用車管理實行統一審批流程,統一資產登記,統一政府採購,統一購置標準和統一車輛標識。三是首創業務用房和租賃公有物業聯席審批機制和流水線審議模式,引入業務用房租賃第三方租金評估機制。四是辦公設備實行“標準化配置與財政內部聯審相結合”機制,實現設備配置模式可控、資金可控,避免設備購置的盲目追高。

4、注重財政監督管理,增加資金使用透明度。

一方面,實行“三查”制度,大力開展重點檢查。包括做好省(市)級財政專項資金的檢查工作、做好中央政府公共投資預算執行情況的自查工作、開展會計資訊質量檢查,進一步加強會計基礎工作。另一方面,加大對部門和鎮區預算公開工作的指導。絕大部分預算單位按規定透過部門網站、公告欄等各種形式公開了本年度部門預算資訊,全市24個鎮區已全部按規定公開了本年度財政預算資訊。

5、加大公共財政投入,辦好各項民生實事。

繼續加大重點領域的經費投入,保障我市各項民生工程的順利開展。今年全市公共財政預算支出增加額九成以上用於改善民生支出。一是完善社會保障和就業體系,撥付2.2億元社會保障財政補貼,落實退休人員生活補貼及城鄉居民基礎養老金髮放等政策,補助城鄉居民、職工、大學生參加社會醫療保險,擴大社會保險制度保障面;籌集2,300萬元促進就業資金,重點幫扶異地務工人員、高校畢業生順利就業。二是深入實施公共衛生服務均等化政策,撥付基本和重大公共衛生服務經費4,900萬元,推進公共衛生服務全面開展。三是加快教育發展,撥付免費義務教育補助經費1.9億元,惠及全市23萬名學生;實施學前教育三年行動計劃,撥付戶籍幼兒生均補助和辦園建設獎補經費1,000萬元;撥付中高等職業學校國家助學金、勵志獎學金、扶困助學金3,000萬元。四是加大對低收入羣體的幫扶力度。爲有效緩解物價上漲對低收入羣體生活的影響,運用價格調節基金對城鎮低收入羣衆實施臨時價格補貼,將臨時價格補貼與價格指數掛鉤,實現補貼常態化。啓動價格調節機制以來,合計發放臨時價格補貼1250萬元,惠及低收入羣衆近3萬人,有效促進“幸福和美中山”建設。