博文谷

位置:首頁 > 實用範文 > 自查報告

2021年鄉鎮衛生院財務自查報告

不經意間,工作已經告一段落,轉眼回顧這段時間的工作,有得有失,讓我們一起來學習寫自查報告吧。相信大家又在爲寫自查報告犯愁了吧!以下是小編精心整理的2021年鄉鎮衛生院財務自查報告,歡迎大家分享。

2021年鄉鎮衛生院財務自查報告

鄉鎮衛生院財務自查報告1

3月26日在衛生局召開了院長會議,會後院領導對我院的財務管理情況非常重視。結合衛生局對鄉鎮衛生院財務專向治理的工作要求,對我院財務狀況進行了自查,現將我院自查情況報告如下:

1、財務管理情況執行收支兩條線制度。防保站、一體化收入納入衛生院總賬,不存在賬外賬資金或小金庫。關於坐收、坐支我院存在此現象。

2、我院不存在挪用衛生室建設款、農村孕產婦補助款、衛生室農合款及縣外轉診報銷款。公共衛生經費用於對公共衛生服務人員工資及公共衛生設備及辦公用品購置。

3、備用金使用:由於我院建設公共衛生用房,建築用款沒有入賬,故備用金沒有日清月結。

4、藥品的購進管理做到往來賬目清楚,定期盤存藥品,藥品賬目相符。

5、國定資產賬目相符,購置設備先申請後入賬,再入固定資產賬。

6、負責情況:由於拉動內需我院需配套資金,存在自行貸款現象。關於集資和合作經營近兩年內不存在此現象。

7、不存在隱形負債情況。

8、工資發放:20xx年工資全部兌現。

9、支出情況:有的月份存在超支情況。

整改措施:對於以上情況我院要做的

1、 杜絕坐收、坐支行爲,不從收款室支出任何單據,

對於支出的單據財務人員拒收。

2、及時把建房支出入賬,衝減備用金做到日清月結。

3、自行貸款要申報,並說明理由,如局黨組不批,不自行貸款。

4、盡一切努力先發放職工工資,不拖欠工資。

鄉鎮衛生院財務自查報告2

一、財務管理內控機制建設及制度執行情況

本院按照《會計法》由於本院業務用房20XX年拆除重建,未開展住院業務,本院對下屬的XXXX門診(1—6月)XXXX門診部(1—9月)給予60%的基本工資和60%的津貼撥款,差額部分及費用由各點獨立覈算。從報表反映出來的總體情況是:職工的全額工資和全部津貼全部到位,未增加新的債務,達到收支兩條線的執行模式,無坐支、隱瞞、亂開支、亂髮資金津貼等現象。總院人員工資、津貼按績效考覈並堅持按月向縣局送審後發放,差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關部門規定的標準進行列支,並實行經辦人、院長、財務籤審小組三簽字,無揮霍浪費現象。

二、銀行帳號開設和管理

全院共按照規定的`審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉鎮衛生系統退休人員工資專戶四個帳戶。不存在私開帳戶情況。

三、預算內外票據管理、使用及物價政策執行情況

總院對在財政部門領用的門診、住院發票由專人負責任管理,實行驗舊領新,對各點的票據領用建立了詳細臺帳,保證了票據的安全。醫療收費標準、範圍和藥品加價嚴格按物部門的規定操作,20XX年8月份順利透過了縣物價局的全面檢查。衛生監督檢查工作做到依法辦事,無亂收費、亂罰款行爲。

四、專項資金的管理使用

合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關檔案要求,在收到款項後三天內轉帳支付。上報補助資料真實,既不存在虛報冒領、惡意套取,也不存在滯留、擠佔、挪用。

五、資產管理情況:

因XXX門診於20XX年7月遷至總院,除購置了辦公桌椅、空調、打印機外,未購置大的固定資產。

20XX年省配村衛生室資產25套,按衛生廳要求納入醫院財產管理,現已按照縣局的發放名單發到相應的村衛生室,20XX年醫院逐衛生室進行財產清查,並簽定了使用協議,明確了醫院與村衛生室對所配資產的權利和義務。