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物資採購管理規章制度範本

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採購管理制度是指以文字的形式對採購組織工作與採購具體活動的行爲準則、業務規範等做出的具體規定。下面是小編準備的,歡迎閱讀。

物資採購管理規章制度範本

物資採購管理規章制度範本1

第一章 總則

第一條 爲進一步規範公司物資採購程序,加強內部控制,明確經濟責任,確保生產經營的持續穩定,依據相關法律法規特制定本制度。

第二條 公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬於本制度規範範圍。

第三條 費用報銷及在外購物直接付款的零星物資採購不適用本制度。

第四條 公司固定資產的購置適用本制度。

第二章 物資採購規定

第五條 物資採購實行歸口管理制。原糧由採購供應部負責採購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責採購、修理用備件及後勤用物資及辦公用品由後勤部負責採購。特殊情況下,經董事長或總經理批准,可以指定專人進行專項物資的採購。

第六條 所有負責物資採購的人員必須充分掌握市場資訊,及時預測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨及時。

第七條 推行合同管理制度,物資採購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則,造成的損失由採購人員負責。

第八條 實行比價採購制度,物資採購要貨比三家,確保所採購物資價格低廉,質量上乘。大宗物資採購建議實行招投標制度。

第九條 實行採購質量責任制。採購人員對所採購物品的質量負有全面責任。如因失職而採購僞劣產品,採購人員應負經濟責任。禁止採購人員收受回扣。如有收受回扣,一經查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節輕重進行嚴肅處理。

第三章 發票入賬及付款程序

第十條 採購物資進廠後,採購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續,具體要求如下:

1、原糧入廠,由磅房辦理入庫手續,打印電子入庫單,入庫資訊錄入電腦。

2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續,填制一式三聯入庫單,一聯交客戶辦理髮票入賬手續。

3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

4、採購經辦人要認真填寫採購物資發票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審覈會計審覈發票合法性總經理簽字准予入賬財務掛賬作爲日後付款的依據。

第十一條 物資採購付款原則上採取先入賬後付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經董事長或總經理批准,可以辦理採購預付款手續。

第十二條 採購付款實行審批制度,執行兩條線管理形式,即發票入賬和籤批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:

1、物資採購一律由採購人員辦理髮票入賬手續後,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批准付款。

2、申請付款,由經辦人填寫轉賬匯款申請單,經財務審覈、總經理批准後,方可到出納處辦理匯款。經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審覈總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

3、需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經財務審覈、董事長或總經理簽字批准後可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。

第四章 附則

第十三條 本制度從批准下發之日起執行,由財務部負責解釋。

第十四條 本制度從年月日起下發執行。

物資採購管理規章制度範本2

爲加強公司採購物資的管理,統一採購物資的進貨渠道和價格,進一步降低採購成本,特制訂本規定。

一、採購範圍

採購範圍包括各類原材料、輔助材料(包括設備配件);辦公用品及職工福利、勞保用品等各類採購物資。

二、採購計劃

1、根據辦公與生產需求情況,每週一、週四上午由相關負責部門提報採購物資需求計劃,經有關副總審批後,報財務部門。採購物資需求計劃中要明確物資名稱、規格型號、數量以及需求到位時間。一般物資需求計劃應於一周前提報;特殊物資(涉及需加工製做的非標件等)應提前15天提報。

2、勞保類用品(如:手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等)以及日常消耗類(如:電焊條、切割片、節能燈、生料帶、常規螺栓、螺帽、發貨托盤等)由倉庫部門根據日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門不再提報此類物資的採購計劃。

3、財務部門於週一、週四下午彙總各部門提報的採購物資需求計劃,報審計部門審批後(審計部門原則上在一個工作日完成審批),轉入供應部組織實施。

4、各單位對於無計劃又因特殊情況需求的物資,應及時提報需求計劃並經分管副總審批後,報財務部門,由財務部門及時報審計部門審計。審計部門及時進行審批後轉供應部採購。供應部根據具體情況給予及時安排採購,確保物資供應。確因緊急情況的,在分管副總同意後,在供應部的指導下,物資使用部門可直接採購,以確保生產經營的物資需求,隨後辦理相關採購手續。

5、各單位要加強物資申報的計劃性,及時搞好倉庫物資的清查和盤點,確定合理、科學的常用物資庫存量;除設備損壞、項目建設等特殊情況外,要嚴格控制急需物資的申報。

6、對於不按程序或不按時申報採購計劃而影響生產的,由各單位有關責任人承擔責任。

三、採購物資的價格管理

1、對於公司穩定需求的各類物資,供應部應確定相對固定的供貨單位(一般規定每種物資應至少有兩家供貨單位),與其簽訂供貨協議。其採購價格經審計部門審批後執行。

2、對於公司非穩定需求的各類物資,供應部在採購時應做到貨比三家,質優價廉。其採購價格必須由審計部門審批,對於採購物資價值較大的,應報公司總經理審批。

3、供應部應隨時瞭解各類物資的同行業價格,積極向公司推薦新的合格的供應單位,在供應單位中進行優中選優,盡最大限度的提高採購物資的質量,降低採購成本。

四、採購物資的庫存管理按公司有關規章制度執行。

五、檢驗入庫

物資採購到廠後,應由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯合對採購物資進行驗收。倉庫保管員側重於物資數量方面的驗收,計劃提報部門側重於物資質量的驗收。

六、不合格品的.處理

1、供應部應及時將公司發現的不合格品進行退(換)貨處理,原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3天;必要時按供貨協議對不合格品進行索賠,使用後發現的不合格退換或索賠不超過7天;確保採購物資合格有效。

2、對於誤報的採購供應物資,生產不能使用且採購部門不能退貨的,其損失由申報部門和責任人承擔,由此造成生產損失的,公司將給予嚴肅處理。

七、發票入帳管理

所有采購物資的發票必須附入庫單(液體附過磅單),入庫單需由經辦人、質量檢查人員、供應部負責人、倉庫保管及有關領導全部簽字後方爲手續齊全,否則財務部門不予入帳。

八、採購人員的工作紀律

1、採購人員應遵守公司的各項紀律,按質按量的完成各項工作任務,嚴禁假公濟私現象的發生。如有假公濟私現象,一經公司查出,公司除做出經濟處罰外,還將給予開除處理。

2、採購人員絕不允許出現吃、拿、卡、要現象的發生,一經公司查出,公司將做出開除處理。

3、對於有采購需求,因人爲因素導致採購物資不按時到位,影響生產和有關管理的,公司將視情況追究有關責任人和相關領導的責任。