保留意見審計報告模板
××公司董事會:
我們接受委託,審計了貴公司200×年12月31日的資產負債表及該年度的利潤表、現金流量表。這些會計報表的編制由貴公司負責,我們的責任是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是根據《中國註冊會計獨立審計準則》進行的。在審計過程中,我們結合貴公司的`實際情況,實施了包括抽查會計記錄等我們認爲必要的審計程序。
經審計,我們發現貴公司200×年10月份預提的本年度第四季度短期銀行借款利息××元,全部作爲當月費用處理。我們認爲,按照《企業會計準則》的規定,第四季度利息費用不應全部作爲10月份的財務費用處理,應分月預提,但貴公司未接受我們的意見。該事項使貴公司資產負債表、利潤表及現金流量表反映不公允、不合理。
我們認爲,除存在本報告第二段所述預提短期銀行借款利息的會計處理不符合規定外,上述會計報表符合《企業會計準則》和《××會計制度》的規定,在所有重大方面公允地反映了貴公司200×年12月31日的財務狀況和該年度經營成果以及現金流量情況,會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。
會計師事務所公章
中國註冊會計師(簽名、蓋章)
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審計報告是註冊會計師根據獨立審計準則的要求,在實施了必要的審計程序後出具的,用於對被審計單位年度會計報表發表審計意見的書面檔案。審計報告是審計工作的最終成果,具有法定證明效力。註冊會計師簽發的審計報告,主要具有鑑證、保護和證明三方面的作用。(1)鑑證...