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有關電力企業會計內部控制體系建設的論文的精選知識

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  • 電力企業會計內部控制體系建設的論文

    電力企業會計內部控制體系建設的論文

    1電力企業會計內部控制體系建設的現狀(一)約束機制尚未健全目前在啓動資金方面由於沒有比較好的策略來約束部門經理,而且無法正常考覈業務經理的約束和監督作用,導致有的部門對資金使用過於隨意,經常出現不必要的浪費現象,...

  • 民營企業內部控制研究論文

    民營企業內部控制研究論文

    一、問題的提出改革開放以來市場經濟不斷髮展爲民營企業提供了良好大環境,使得民營經濟發展迅速。國有大型企業雖是我國經濟支柱,但民營企業的破竹發展之勢使其成爲拉動經濟發展創造市場活力的重要力量。據工商聯報告顯...

  • 會計電算化系統的內部控制探究論文

    會計電算化系統的內部控制探究論文

    摘要:針對計算機資訊處理的特點,聯合會計內部控制制度的要求,分析了會計電算化資訊系統對內部控制的影響,從而提出了電算化會計系統環境下內部控制的主要內容,以便引起人們對會計電算化內部控制的重視。關鍵詞:會計電算化;系...

  • 企業內部控制評價體系論文分析

    企業內部控制評價體系論文分析

    關於學術論文是某一學術課題在實驗性、理論性或觀測性上具有新的科學研究成果或創新見解的知識和科學記錄。下面小編爲大家分享企業內部控制評價體系論文分析,歡迎大家參考借鑑。摘要:企業內部控制是現代企業制度的重要...

  • 關於電算化會計資訊系統的內部控制的論文

    關於電算化會計資訊系統的內部控制的論文

    隨着IT技術和網絡技術的發展應用,電算化會計資訊系統環境下的內部控制面臨新的問題和挑戰。如何應對挑戰,財政部2001年發佈的《內部會計控制規範――基本規範(試行))第二十六條中對此作了明確規定,“電子資訊技術控制要...

  • 內部控制下的企業會計論文精選

    內部控制下的企業會計論文精選

    一、企業會計內部控制制度中存在的問題1.監督管理不到位。企業會計內部控制的主體是企業內部的審計人員,他們也是監督會計工作的主要力量,然而在很多企業中,並沒有完善的內部審計機構,即使有相關的職能以及人員配置等方面...

  • 試論電算化會計系統的內部控制的論文

    試論電算化會計系統的內部控制的論文

    內部控制關係到企業財產物資的安全完整、關係到會計系統對企業經濟活動反映的正確性和可靠性,試論電算化會計系統的內部控制論文。企業爲實現既定的管理目標,必需建立起了一整套內部控制制度,以保證企業有序、健康地發展...

  • 基於內部控制的企業會計的論文

    基於內部控制的企業會計的論文

    一、完善企業會計內部控制制度企業會計內部控制制度指的是企業會計內部形成的每個組成部分相互聯繫、彼此作用的系統連接方式,並且利用這些部分之間的關係,實現對企業的內部控制,保證企業內部整體的執行[1]。對企業內部...

  • 電算會計內部控制制度論文

    電算會計內部控制制度論文

    在給企業帶來便捷的同時也帶來了企業內部控制的新的問題,對企業內部控制提出了新的要求。一、與傳統會計相比,實行電算化後企業的內部控制環境發生了變化會計電算化是利用電子計算機進行會計數據的處理,從而實現會計數據...

  • 企業會計電算化內部控制管理淺談論文

    企業會計電算化內部控制管理淺談論文

    企業會計電算化就是利用計算機來替代人工記賬、人工算賬、人工報賬和部分用人腦來完成的對會計資訊的分析、預測、決策的過程。在企業進行會計電算化的同時,會計電算化對企業的會計覈算與管理環境產生了一定的影響。...

  • 風險控制下企業內部控制建設研究論文

    風險控制下企業內部控制建設研究論文

    摘要:隨着時代的發展,國內外對於風險管理下的內部控制的研究日趨完善,就筆者研究,目前我國企業在內部控制建設中還存在諸多問題,本文將對企業內部控制現狀進行闡述,在此基礎上對如何在風險控制下構建企業內部控制制度作出深...

  • 有關鐵路企業加強內部會計控制建議的思考論文

    有關鐵路企業加強內部會計控制建議的思考論文

    一、相關概述當前,在市場經濟體制改革以及政治體制改革不斷深化的大背景下,包括鐵路企業在內的企業管理者越來越認識到內部會計控制在強化企業科學化管理中所扮演的重要角色。鐵路企業作爲一類較爲特殊的運輸行業,要想在...

  • 淺談施工企業內部會計控制小論文

    淺談施工企業內部會計控制小論文

    許多企業只有事後的核算和分析,缺乏科學的事前預測和決策,事前制定的計劃不科學,缺乏事中的及時監控調整,事後的獎懲也沒有發揮其應有的作用。企業負責人對內部會計控制認識不足目前相當部分企業領導對建立企業內部會...

  • 淺析會計電算化系統內部的控制問題論文

    淺析會計電算化系統內部的控制問題論文

    (一)財務資訊的安全性控制財務資訊的安全控制是指採用各種方法保護數據和計算機程序,以防止數據泄密,更改或破壞,主要包括計算機的安全控制,硬件安全控制,軟件安全控制,網絡安全控制和病毒的防範與控制。爲了防止以上情況的發...

  • 事業單位內部控制體系建設工作簡報

    事業單位內部控制體系建設工作簡報

    事業單位內部控制體系建設工作簡報一12月2日,浙江省麗水市青田縣審計局、財政局、人力資源和社會保障局聯合下發《關於加強縣級行政事業單位內部控制建設的實施意見》。同時成立了以縣財政局局長爲組長的工作領導小組,...

  • 內部審計與內部控制關係的淺議論文

    內部審計與內部控制關係的淺議論文

    [論文關鍵詞]內部控制內部審計監督[論文摘要]內部控制是現代企業管理的一個重要組成部分,是企業內部進行自我協調和自我制約的機制。所謂內部控制,是指單位爲了實現目標,保護資產的安全、完整,提高會計資訊質量,確保...

  • 完善企業內部會計控制工作的意義論文

    完善企業內部會計控制工作的意義論文

    一、基於企業資金循環的會計內部控制現狀隨着企業的不斷髮展,企業相關體制也在不斷變化着,企業的資金鍊條是企業生存發展的源頭,因此如何管理好企業資金,如何處理好企業資金的週轉情況,如何使企業資金得到可循環化是每一個...

  • 企業內部控制審計論文

    企業內部控制審計論文

    伴隨時代發展與社會進步,許多企業不斷髮展壯大,企業想要實現自己的管理經營目標,僅靠單獨幾個部門的努力與配合是不夠的,它需要企業方方面面協調與合作,發揮整體團隊作用。而內部控制正是基於這種指導思想。以下是企業內部...

  • 試論企業內部控制的加強論文

    試論企業內部控制的加強論文

    摘要:企業爲保證經營管理活動有序、合法執行,在企業內部實行一系列有效的監管活動,內控制度對企業的長足發展具有重要作用。本文淺析了企業內控過程中出現的問題,並重點分析了內控環境的問題,提出個人解決意見和建議。關...

  • 企業會計財務管理及內部控制論文

    企業會計財務管理及內部控制論文

    1企業會計財務管理及內部控制概述在企業發展的過程中,需要對企業的財務進行相應的管理與控制,只有這樣才能夠最大程度上確保企業的持續穩定發展。對於企業的財務管理一般是由企業的會計部門開展的,主要是對於內部的財務...

  • 電力企業財務內部控制的思考管理專業論文

    電力企業財務內部控制的思考管理專業論文

    一、電力企業財務內部控制體系的現狀和問題電力企業建立科學有效的財務內部控制體系關係到電力企業健康平穩發展,近年來我國電力企業都進行了程度不一的財務內部控制體系的建設工作,取得了一些成效,然而在建設財務內部控...

  • 會計電算化內部會計控制淺議論文

    會計電算化內部會計控制淺議論文

    我國會計電算化從20世紀80年代初開始起步,發展到今天已經有30多年的歷史。30多年來會計電算化得到了迅速發展,企業實現會計電算化後,改變了傳統的會計覈算手段、覈算程序、數據存取方式和存儲介質,改變了某些與審計線索有...

  • 優化港口企業內部的會計控制執行建議論文

    優化港口企業內部的會計控制執行建議論文

    【摘要】企業內部會計控制執行機制,是根據現有的經濟機制的作用下,企業透過行政手段對自我進行調節,從而達到具有約束力的有效機制。企業內部會計控制執行機制作爲港口企業經營過程中不可或缺的部分,對企業的發展具有舉足...

  • 企業建設風險監控與內部控制管理體系研究論文

    企業建設風險監控與內部控制管理體系研究論文

    1風險管理和內部控制資訊系統建設的必要性中國大型企業經營發展所面臨的問題:戰略落地效果差,戰略績效評估不到位,重戰略規劃輕戰略執行;以法律實體爲對象管理,整合效率低下;管理以職能部門爲單位,而非以流程爲核心;總部管控...

  • 服務企業內部控制執行力探討論文

    服務企業內部控制執行力探討論文

    摘要:隨着市場經濟的快速發展,服務企業經營活動日趨複雜化,企業內部控制制度在執行過程中所存在的問題逐漸顯現。有效的內部控制對於提升企業的核心競爭力意義重大,但我國服務企業普遍存在內控制度執行不力的現象。因此,...