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【精華】企業自查報告模板集錦七篇

在經濟發展迅速的今天,報告十分的重要,其在寫作上有一定的技巧。那麼你真正懂得怎麼寫好報告嗎?下面是小編幫大家整理的企業自查報告8篇,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。

企業自查報告 篇1

一、 工程概況

1.1. 項目名稱:祥圓隆工業廠區廠房

1.2. 工程地點:深圳市龍崗區平湖街道山廈社區

1.3. 建設單位:山廈股份合作有限公司

施工單位:重慶黃金建設(集團)有限公司

監理單位:深圳市科宇工程顧問有限公司

1.4. 裝修工程特點:本工程用地面積17150.64㎡,建築面積62576㎡,設計廠房一棟,地下室一層,地面裙樓三層,塔樓二座分別爲8層和16層。本工程爲多層及高層工業廠房,裝修較爲簡單。車間地面均爲1:2水泥砂漿找平,衛生間、上人屋面地面貼地磚、內牆面及頂棚以乳膠漆爲主,衛生間貼磚,設備房噴大白漿,外牆貼面磚,外門窗爲鋁合金門窗,B區大堂、地面、牆面二次裝修,窗臺護欄、樓梯扶手及欄杆採用不鏽鋼。

二、 監理工作開展情況:

本工程於20xx年11月開工,於20xx年07月開始裝修工程,我公司受甲方委託,承擔本工程裝修施工的監理工作,考慮到本工程的實際特點,公司領導高度重視,科學制定監理規劃,合理調配人員成立項目監理機構,監理咳嗽狽止で榭鋈縵攏汗救蚊臥任竟こ滔釒孔薌嗬砉こ淌Γ蚊拗槲薌嗬砉こ淌Υ砑嬙兩ㄗㄒ導嗬砉こ淌Γ鈑攣縉ㄒ導嗬砉こ淌Γ胖久裎ǚ緲盞髯ㄒ導嗬砉こ淌娓潘ㄒ導嗬砉こ淌Γ盒友瘴旒奐嗬砉こ淌Γ韝磺課肪臣安飭考嗬碓保莆孟釒客兩嗬碓奔孀柿顯薄

在總監理工程師的帶領下,各監理工程師團結協作、緊密配合,對項目的質量、進度、投資方面進行了嚴格地管理控制,加強合同、資訊、安全方面的管理,認真組織協調施工各方的關係,確保了工程施工的順利進行,從而保證了監理規劃目標的實現。

(一)、質量控制

堅持裝修施工質量標準,嚴格檢查,以預防爲主,加強工序質量控制。按照裝修質量控制監理程序,依據本專業工程相關的標準、設計檔案和技術資料,以及監理規劃和施工組織設計,採取各種監理措施,確保了工程質量監理目標的實現。

1、我監理部嚴格審查了施工單位的《施工組織設計》及質量保證措施,確保了施工方案的合理性和質量保證措施的可操作性。並組織專業監理工程師編制了《監理規劃》、《旁站監理方案》、《鑽孔灌注樁監理細則》、《主體工程監理細則》、《測量工程監理細則》、《電梯施工監理細則》、《裝修工程監理細則》、《電氣施工監理細則》、《防水工程監理細則》、《消防施工監理細則》、《給排水施工監理細則》、《空調通風工程監理細則》、《安全文明監理實施細則》。在施工過程中,監理部嚴格按照設計圖紙要求、《施工組織設計》、《監理細則》開展監理工作,確保監理工作有效開展。

2、審查施工單位質量保證體系和管理體系,對施工單位主要管理人員技術資格和特殊工種工人的持證上崗情況進行了認真檢查,督促施工單位搞好內部技術交底,保證質量管理全面實施。

3、對於不同裝飾面層質量嚴格管控。如嚴格控制瓷磚粘貼的空鼓現象;控制水電、消防、空調各專業管線佈設高度符合吊頂最低要求;控制輕鋼龍骨吊架安全可靠,塗料防腐符合要求;控制天花造型及吊頂平整度符合要求;控制牆面基層,縫隙和平整度符合有關規定;控制層面標高,地磚的色彩、規格、拼花圖案符合設計要求。

4、嚴格工程材料的使用審查,杜絕質量不合格的工程材料投入使用,特別是對材料的質量保證資料要求施工單位必須提供。對於見證取樣檢測發現的不合格材料,如:屋面地板磚(粵祥陶瓷磚500×500×8mm)、衛生間地板磚(振鵬陶瓷磚300×300×7mm)、衛生間防水塗料(聚氨酯911防水塗料)等不合格材料,我監理部特跟蹤落實材料退場情況並做圖文記錄。

5、監理工程師對工序質量進行了巡視和驗收檢查,及時發現施工中暴露出的問題如:裝修的牆面乳膠漆不平整、地板磚空鼓、衛生間防水地面不平整等質量問題,及時下發了監理工程師通知單,要求施工單位整改。

6、對消防及空調工程的打壓試驗,監理工程師堅持24小時旁站,隨叫隨到,對整個施工打壓過程不間斷旁站,確保各項設備達到設計的要求。

7、整個工程,我監理部共下發監理工程師通知單24份,工程例會39份,專題會議紀要10份。

(二)、進度控制

1、監理部進場後,檢查施工單位前期施工準備工作是否充分,確認各項配備條件是否齊全,各項施工機械、設備及人員是否到位。

2、嚴格審覈施工單位編制的進度計劃,監理工程師每天進行現場檢查與監督,隨時瞭解跟蹤進度計劃的實施情況,對暴露的問題及時協調解決,協調處理好各種內外關係,確保了施工的順利進行。

3、及時分析比較計劃進度偏差,從中發現問題,要求施工單位及時採取必要的調整方法和管理措施。

4、透過工程例會,通報各施工單位每天施工完成情況和未按照施工計劃完成的情況,解決施工中的相互協調問題,外協條件配合問題。

5、按照施工合同要求,及時覈實施工單位申報的已完成的分項工程的工程量,簽發進度款的付款憑證,保證工程款及時到位。

6、隨時整理工程進度資料,做好工程監理記錄,並要求各施工單位同步上報施工資料。

(三)、投資控制

在施工前,認真研讀圖紙,在保證工程各功能使用的情況下,嚴格控制現場簽證和圖紙修改。在協調各方和設計單位的支援下,提出對樓面牆、地面,取消面磚改用大白漿牆面和水泥砂漿地面,A區窗臺提高取消護欄建議獲得透過,節省了部分投資。

(四)、安全及文明施工監理

1、監理部進場後,首先審查了施工單位的安全資質和安全保證體系,嚴格檢查安全崗位責任制和安全人員的配備情況,督促施工單位做好三級安全教育,健全現場保衛制度,爲安全工作的有效管理提供了有力的組織保證。

2、審查施工單位施工組織設計中有關安全技術措施,審查安全文明施工方案,爲安全工作的有效管理提供了有力的技術保證。

3、監督施工單位在現場配備足夠的安全防護用品,如:安全帽、消防滅火器等,日常現場跟蹤檢查施工用電,確保了安全監理工作的效率。

4、經常巡視檢查施工現場,針對施工中的不安全因素與安全工作中的薄弱環節,例如施工現場交叉用電電線亂拉亂扯、木工電鋸沒有防護罩、施工現場工人吸菸等立即要求施工單位改正,對施工單位屢次不改的安全隱患書面要求施工方改正。

5、現場施工資料管理:截至20xx年12月9日各施工單位的施工資料上報基本齊全,具備竣工驗收條件,但最後工程的存檔資料仍需完善。

三、 監理結論

祥圓隆工業廠區廠房裝修工程監理工作展開中,我們嚴格按照監理規劃和各項監理細則來控制工程質量和工程進度,採取巡視、現場旁站、驗收檢查等方式監督現場施工質量,採用每週工程例會、發監理工程師通知單等方式討論解決工程中的實際問題,採用過程控制、熱情服務取得各方的理解和支援,本工程未發生任何安全事故,工程質量符合規範要求,進度控制在合理範圍時間以內,質保資料齊全,同意合格驗收。

企業自查報告 篇2

安全是企業生存的基石,自我公司成立以來,一直非常重視安全問題的管理。十八大召開之際,根據開發區內保局的部署,我公司組織安全管理人員對企業內部安全隱患進行了再一次的自查,現將自查情況做如下彙報:

安全管理檔案:由於我公司目前正在申報開發區安監局的安全標準化管理體系認證,因此我公司在安全管理方面的各個制定得到相應的提升和完善,下一步將組織員工的學習培訓並實施。

消防系統:我公司的在今年年初請第三方對消防控制系統及消防設施進行了全面的維保,後來又進行了消防設施的年度檢驗,現在各個設備設施均執行正常。

配電系統:我公司在消防設施檢測的同時也做了配電系統電氣設施的檢驗;電工專用工具及防護用品均透過第三方年檢;高壓配電室實行24小時電工值班制度。

財務室:爲保證財務安全,我公司財務室設有防盜門,並且規定公司財務室現金存放不能超過1萬元,而且現金必須存放在保險櫃內,保險櫃鑰匙由專人保管。而且非工作時間段辦公大樓由保衛人員負責鎖門。

倉庫系統:我公司倉庫實行專人管理,消防通道暢通。

化學試劑:前期我們對化學試劑存放間進行了防爆改造,加裝了消防沙盤,修訂並強化了化學試劑管理制度,現在均實行化學試劑專人管理,臺賬清楚,操作培訓及應急處置。

廠區安全:我廠區實行24小時門衛值班制度,任何外來人員均實現登記制度,廠區周圍實施不定時巡邏,確保廠區安全,下步我公司將安裝廠區監控系統,進一步加強安全管理力度。

後勤保障:公司有比較健全的後勤保障制度,本次重點檢查了公司餐廳、廠外宿舍及公司共用車的管理情況,均沒有發現較大隱患;只是對自行車電動車員工加強了教育及管理。

即將召開的黨的十八大,是全國人民甚至全世界人民的一大盛事,透過近期開發區安監局、消防局、派出所、內保局均進行全面的安全檢查與督促,公司自信在安全管理上提升了一大步,在此公司鄭重承諾在十八大期間一定確保公司安全,爲黨的十八大的勝利召開保駕護航。

篇四:企業安全生產自查報告

針對今年我市的安全生產形勢,爲全面貫徹各級政府安全生產工作會議精神,結合公司實際,公司3月25日組織安全生產領導小組對公司生產車間進行了安全生產大檢查。

一、檢查安全制度建設

對公司的安全生產管理制度檢查,備案存檔工作較好,各項安全制度健全,對公司各崗位操作規程及特殊崗位考覈成果較好,應急預案完整,演練可行,定期參加上級組織的安全生產管理類人員及特種作業人員培訓,各崗位操作得到規範,並在實踐中得到不斷更新,各級機構及幹部職工自覺遵守制度和規程內容,無違章現象。

二、各項安全設施情況

透過檢查,檢查組人員對隱患下達了整改通知書,且責令限期整改,並根據下達的整改通知,逐條的進行了定人、定時間、定措施,

要求全部按期整改,做到了隱患清除及時,爲安全提供了有力的保障。

三、安全宣傳教育情況

公司始終堅持每月一次到兩次隱患治理和每週一次對安全管理重點的排查,召開總結會議,分析總結安全生產工作的成績和問題,對檢查出的隱患進行安排和落實,由車間各職其責組織實施,並對落實情況進行復查。並充分利用週三學習日、班前會、專題會等形式,傳達、學習政府、集團公司、公司相關的規定、

制度、要求等,並加強員工安全形勢、安全責任和安全意識教育,並開展崗位技能培訓和崗位技能練兵,提高員工規範化操作技能,對新入廠員工進行集中培訓,經考試合格後方可安排上崗工作等等。公司安全教育上牆情況良好,警示教育時刻長抓,教育注重成效,不達標準不放過。

二〇XX年三月二十六日

臨沂金興焦電有限責任公司

企業自查報告 篇3

恆泰長財證券有限責任公司(以下簡稱“恆泰長財”)作爲廣東精藝金屬股份有限公司(以下簡稱“精藝股份”或“公司”)持續督導的保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《企業內部控制基本規範》、《深圳證券交易所股票上市規則》(20xx年修訂)、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》(20xx年修訂)、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規和規範性檔案的規定,對精藝股份《20xx年度內部控制評價報告》及《內部控制規則落實自查表》有關內容進行了審慎覈查,具體情況如下:

一、保薦機構進行的核查工作

恆泰長財指派擔任精藝股份持續督導工作的保薦代表人就精藝股份內部控制制度的制定和執行情況等有關事項與精藝股份董事、監事、進階管理人員以及內部審計部等相關部門進行了溝通,查閱了精藝股份股東大會、董事會、監事會、董事會各專門委員會會議的相關資料、公司章程、三會議事規則、投資者管理制度、資訊披露制度等相關檔案以及其他相關內部控制制度、業務管理規則等,從公司內部控制環境、內部控制制度建設、內部控制實施情況等多方面對公司內部控制制度的完整性、合理性和有效性進行了覈查,並對精藝股份《20xx年度內部控制評價報告》及《內部控制規則落實自查表》進行了逐項覈查。

二、公司內部控制評價結論

根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況,於內部控制評價報告基準日,不存在財務報告內部控制重大缺陷,董事會認爲,公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況,於內部控制評價報告基準

日,公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。

自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。

三、公司內部控制評價工作情況

(一)內部控制評價範圍

公司按照風險導向原則確定納入評價範圍的主要單位、業務和事項以及高風險領域。

1、納入評價的主要單位包括:廣東精藝金屬股份有限公司、佛山市順德區精藝萬希銅業有限公司、廣東精藝銷售有限公司、蕪湖精藝銅業有限公司、飛鴻國際發展有限公司。納入評價範圍單位資產總額佔公司合併財務報表資產總額的100%,營業收入合計佔公司合併財務報表營業收入總額的99.51%。

2、納入評價範圍的主要業務和事項有:組織架構、企業文化,人力資源、制度建設、資金活動、資產管理、銷售管理、財務報告、資訊披露管理、子公司管理、關聯交易、對外擔保、期貨套保、風險投資等業務。

(1)組織架構

公司建立了以股東大會、董事會、監事會和經營管理層爲主體、規範運作的法人治理結構,根據公司戰略規劃設定了與公司生產經營和規模相適應的組織職能機構和二級產業管理模式,建立了相應的授權、檢查和逐級負責制度,貫徹了不相容職務相互分離的原則,形成了相互制衡機制,保證了董事會及經營管理層指令的貫徹執行,保障了公司運營的規範有序執行。

(2)企業文化

隨着經營形式的變化,公司以“爲員工提供適合培育才智發現的多元化、包容的環境,創造並傳遞創新知識,建立可持續發展的創新型多元化產業集團”爲企業願望,秉承“尊重知識、認同價值、責任分清、利益共享”的核心價值觀,堅持以人爲本,科學發展,實現了公司持續、穩健、和諧發展。

(3)人力資源

公司建立和實施了較科學的聘用、培訓、教育、考覈、獎懲、晉升、淘汰等人事管理制度,對人員引進、勞動合同訂立、考勤管理、薪酬結構、績效獎懲等各個環節進行規範,形成了有效的激勵機制。

(4)制度建設

爲了加強和規範企業內部控制,提高企業經營管理水平和風險防範能力,結合公司實際情況及需要,20xx年度公司制定了《風險投資管理制度》、《股東大會網絡投票實施細則》、《限制性股票激勵計劃實施考覈管理辦法》,進一步修訂了《公司章程》、《股東大會議事規則》等內部控制管理制度。

(5)資金活動

針對資金管理工作,公司及各重要業務子公司均建立了完善的管理制度,包括資金使用審批、對外投資、貨幣資金管理等方面。公司嚴格按照相關管理制度做好資金管理工作,確保公司資金使用符合合理性、效率性、安全性的原則,確保爲公司發展提供充足的資金支援。

(6)資產管理

公司制定了較爲完善的《固定資產管理制度》,對公司固定資產的購置、登記、管理、處置以及相關財務覈算進行了明確規定。公司對固定資產進行嚴格的登記、管理及記錄,嚴格控制固定資產的日常管理和維護,保護固定資產安全。

(7)銷售業務

各銷售機構在管理層的指導下,對行業和市場進行深入的研究和預測,在此基礎上,按照公司項目發展戰略和總體運營目標,制定、調整銷售計劃和銷售策略,確保銷售業務的順利進行。

(8)財務報告

公司財務部門直接負責編制公司財務報告,嚴格按照國家會計政策等法律法規和公司相關內控制度的規定完成工作,確保公司財務報告真實、準確、完整。

針對公司年度財務報告,公司按照規定聘請會計師事務所進行審計,並在審計基礎上由會計師事務所出具審計報告,保證公司財務報告不存在重大差錯。同時,對於財務報告的資訊披露工作,按照公司資訊披露管理的制度執行,在此過程中對相關內幕資訊知情人進行及時的登記監督,保證公司財務資訊不會提前泄露。

(9)資訊披露

公司根據《上市公司資訊披露管理辦法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等規定,並結合自身實際情況制定了《資訊披露管理辦法》、

《投資者關係管理辦法》、《內幕資訊知情人管理制度》、《外部資訊使用人管理制度》、《重大資訊內部報告制度》、《年報資訊披露重大差錯責任追究制度》、《獨立董事年度報告工作制度》等制度規定,明確內部控制相關資訊的收集、處理和傳遞程序、傳遞範圍,做好對資訊的合理篩選、覈對、分析、整合,確保資訊的及時、有效。利用EAS、ERP系統、內部局域網等現代化資訊平臺,使得各管理層級、各部門、各業務單位以及員工與管理層之間資訊傳遞更迅速、順暢,溝通更便捷、有效。

(10)子公司管理

爲加強子公司的管理,確保子公司規範、高效、有序的運作,促進子公司健康發展,提升公司整體資產運營質量,維護公司和投資者的合法權益,根據我國《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔案及公司《章程》等的有關規定,結合公司實際情況,制定了《子公司管理制度》。截止20xx年12月31日,公司共有四家全資子公司。按制度要求,公司主要透過向各控股子公司及參股公司委派董事、監事、進階管理人員,加強對其財務工作監督,重大資訊溝通和日常工作監管等方式對控股子公司及參股公司進行監控,上述控股子公司不存在違反法律法規的情形。

企業自查報告 篇4

一、企業概況

泉州市靈源食品飲料有限公司位於晉江市五里科技工業園區,始建於20××年。20××年公司注資100萬元,成立泉州市靈源食品飲料有限公司,公司位於園區的西北,佔地約3.3萬平方米,建築面積約1770平方米,年12月1日透過QS認證審查,並於年9月9日取得食品生產許可證(代用茶)。目前公司主要產品有鹽薄荷、清涼茶、靈源萬應茶(代用茶)。由於產品季節性比較明顯且剛取得QS證不久,目前生產銷售量比較少。

二、自查情況

根據《出口食品生產企業安全衛生要求》進行自查,情況如下:

1.廠區衛生管理:

1.1廠區周圍環境及內部環境、整體佈局:

廠區新址位於晉江市五里高科技工業園區,環境優化、交通便利,廠前爲園區道路、距泉安路500米,後距市區環形主道200米,西與恆安紙業公司相鄰;東與紫華藥業有限公司相連,周圍環境沒有污染源產生、空氣清晰。常年主導風向以東南風爲主、西北風爲輔、綜合車間位於主導風向上側,生產區與生活區嚴格區分,廠區佈局合理,符合衛生要求。

廠區周圍設有消防環形通道,建築物周邊設有便於人流物流暢通的道路。廠前大門爲人流主要通道,廠邊門爲物流出入口,符合人流、物流分開的指導思想,廠區地面除綠化面積外,其餘爲硬化地面,廠區整潔衛生。

1.2設施:生產車間採用彩鋼板設計裝修,廠房以按要求設計施工,建築物耐火等級爲一級,內裝修材料彩鋼板,符合阻燃無毒要求的保溫材料,其空間可滿足生產規模要求。工藝佈局符合生產流程,避免物料輸送往返,生產過程粉塵散發量大的崗位設有除塵室。此外,還設有生產容器具洗滌間,潔具存放間等生產工藝衛生設施。

1.3衛生:生產區有專人清潔衛生,保持廠區的日常清潔衛生,垃圾污物定點存放,有防蚊、蠅、蟲等進行廠區的措施。生產區無非生產物品和個人雜物,生產中產生的廢異物及時處理。更衣室、廁所的設定合理,不對生產區產生不良影響,設有洗手池、消毒池,有自動感應開關的水龍頭和烘手設備。工作服選用質地光滑,不產生靜電,不脫落纖維和顆粒性物質的布料。

根據不同設備,器具和清潔工具等分別制訂消毒滅菌措施,對操作檯、牆、地面、門窗、設備、房間定期進行消毒或燻蒸,消毒劑定期更換,以防產生耐藥菌株。

2.原輔料採購管理

2.1按規定對食品用原輔料、直接接觸食品的包裝物進行供應商審計(目前產品無涉及食品添加劑情況),審計內容包括供應商資質審計及供應商產品質量審計,供應商資質審計主要索取供應商的營業執照、生產許可證、衛生許可證等有效證件資料;供應商產品質量審計主要索取供應商質量保證體系調查、產品質量合格檢驗報告、產品樣品(進行自行檢驗試用)、供貨質量保證書。食品用原輔料、直接接觸食品的包裝物未進行供應商審計合格的,不進行採購,並要求保持供應商相對穩定。

2.2公司設有檢驗中心,在綜合樓四樓,履行對物料、中間產品或成品取樣,留樣,檢驗,並出具檢驗報告的職責。

企業自查報告 篇5

20xx年人力資源管理工作取得了不少進展,在公司領導及企管科科長的帶領下,較好的.完成了各月正常開展以及臨時安排的工作,但是在工作過程中也存在不少需要進一步加強及改進的方面。

一、工作的計劃性需要進一步加強

因爲人力資源管理人員較少,工作內容由人事、薪酬、培訓、社保、勞保管理及企管科內業資料管理等方面工作,同時因公司人員短缺時候經常組織科室人員參加義務勞動或者是值班,導致經常一天內有很多工作需要及時完成,甚至新疆公司可能同一天安排幾天需要同時完成的事情。因此,剛開始工作計劃性不好,同時沒有及時記錄的習慣,導致偶爾出現新疆公司、公司領導、科長安排的臨時工作沒有及時完成,工作完成沒有計劃性,導致工作比較繁忙但無法按時完成任務,甚至出現了四次科長不及時提醒就沒有及時彙報的事情。

整改措施:透過總結經驗,發現必須及時登記好領導安排的工作才能按時完成任務。現在我每天早上開調度會提前十分鐘到辦公室檢視自己的會議記錄本,並及時登記好自己當天需要着重完成的工作任務,因臨時事情沒有完成不是務必當天完成的工作下班前在會議記錄本上檢視,並及時標記,第二天接着登記、完成。

二、工作認真、仔細程度需要加強

在工作量比較大、任務比較多時,工作比較急躁,沒有認真、仔細的審覈自己做完的材料,偶爾出現低級錯誤,經常會在材料中出現錯別字;因工作催促比較急時,沒有考慮細節就總結結果並找領導彙報,偶爾出現面對領導的問題回答不上的尷尬局面,導致工作開展不順利。

整改措施:所有資料在自己做完以後,進行電子版審覈,審覈以後及時打印出來,打印出來以後自己再進行全面閱讀與修改後再在電子版上修改,然後打印,再審覈後報送至科長處,沒有經過紙質版閱讀、修改的,不能直接傳達至科長處,經過科長審覈後需要報送公司領導、新疆公司及其他的部門,再行申報。

三、工作條理性需要進一步提高

工作中因爲急躁心態導致細節處理不夠到位,工作條理性不夠清晰,資料拜訪比較凌亂。

整改措施:加強工作中的細節處理,增加一些檔案盒,標註清楚資料類別名稱,確定後的材料及時歸檔管理。

四、學習的積極性要加強

因今年工作比較多,開展過程中經驗不足,導致個人心態有時會受影響,因此下班後沒有經常開展自我充電、學習,個人業務技能知識現已經出現有所短缺的情況。

整改措施:不斷總結工作經驗,提高工作效率,在工作之餘多拿時間開展自我學習,明年計劃學習中級經濟師考試內容,爭取參加並透過中級經濟師考試。

五、處理人事關係、溝通能力需要加強

因爲工作中接觸的人員不同,人員素質也參差不齊,處理交際關係時不能很好的根據個人不同而採取不通的交際方式,特別是在和職工溝通時偶爾會因爲工作忙碌而忽視個人接受能力與理解能力,導致爲職工處理事情時事倍功半,甚至出現事情解決不徹底的情況出現。

整改措施:不斷的總結經驗,在和工人交流中注意使用通俗易懂的方式交流,充分考慮職工的理解與接受能力而開展工作,爭取實現事半功倍的效果。

六、工作注重安排,跟蹤落實程度需要提升

因爲工作需要處理的事情較多,經常安排的工作都是經過幾天后再收集結果,但是因爲有其他事情處理偶爾遺忘跟蹤落實,沒有及時收集工作安排後的結果。

整改措施:以後工作加強記錄,每天翻閱記錄本,檢視是否存在沒有落實、跟蹤的事情,及時處理並向領導彙報,確保事情處理的完整性。

企業自查報告 篇6

爲貫徹落實好聯社案件專項治理工作本人認真學習和領會了《關於落實案件專項治理採取有效措施防範銀行案件風險的通知》、《關於加大防範操作風險工作力度的通知》和《商業銀行和農村信用社案件專項治理工作》方案等檔案。透過學習討論特別是聯社主任的動 爲貫徹落實好聯社案件專項治理工作本人認真學習和領會了《關於落實案件專項治理採取有效措施防範銀行案件風險的通知》、《關於加大防範操作風險工作力度的通知》和《商業銀行和農村信用社案件專項治理工作》方案等檔案。透過學習討論特別是聯社主任的動員大會的講話使我充分了解了本次專項治理工作的重要意義明確了執行規章制度和操作規程的重要性進一步認識違反規章制度和操作規程的危害性以提高案防範意識並結合自身情況展開自查。現將自查情況彙報如下

一、加強政治理論業務學習。

堅持四項基本原則擁護國家和農村信用社的改革開放政策。認真學習金融法規和各項規章制度認真執行信用社的規章制度。加強自己的思想政治教育爲自己樹立正確的職業道德觀、人生觀和價值觀。

二、嚴格履行崗位職責。

認真執行出納制度認真準確、及時、真實、完整的辦理每一筆現金收付業務合理安排庫存留量做好現金的上繳下撥工作提高現金的使用率。掌握殘缺幣的兌換方法正確辦理殘缺幣的兌換提高流動中人民幣的清潔度。將完整、清潔和殘幣分別按要求墩齊、捆緊、及時上繳。在存取款注意鑑別票幣的真假髮現假幣堅決給予沒收並登記在冊。同時傳授客戶如何判別真假幣。能夠堅持軋帳制度做到帳、簿、款相符。嚴格執行長、短款發現差錯及時彙報、處理。按要求做好庫房管理工作保證庫房內無潮溼、無蟲咬。對於點鈔機器設備不定期的進行清理、保養、維護確保設備正常使用。認真學習五防一保有關檔案安全保衛應急預案等日常工作上能夠做各方面防範措施。對於鑰匙按規定嚴密保管以保護農村信用社財產和自身安全。

三、存在問題

學習不夠深入如政治思想上側重學習本單位的有關檔案對許多法律法規政策的學習不夠深入。總認爲自己是一名出納員業務上注重學習出納業務對其他工作業務學習不夠。工作上還不夠積極主動有時候只求過得去不願主動去學去想。內控制度的落實也存在薄弱環節有些制度落實不夠全面等。

隨着案件專項治理的深入開展今後本人將堅持政治業務學習特別是政治理論學習讓自己時刻保持清醒的頭腦對有關詐騙、搶劫、盜竊等案件的檔案深入分析汲取經驗教訓進一步提高安全防範意識。認真學習農村信用社工作人員違反規章制度處理實施細則真正把內控制度落到實處。

企業自查報告 篇7

根據市道路運輸管理局下發檔案精神,我公司積極組織公司安全領導小組人員,對我公司內部安全管理及危貨運輸車輛進行全面自查工作,自查自糾情況如下:

1、我公司現有危貨運輸車輛9輛,均配備有效的通訊工具,GPS系統安裝使用正常,停車場消防設備正常,每車已投保道路危險貨物承運險、交強險、第三者責任險,每車的危險貨物安全卡和危險標誌安裝齊全有效,車輛技術等級及二級維護和罐體均按時檢測評定。

2、我公司的停車場坐落在迎水橋工業園區,有專職的值班人員看管,相應的安全防護、環境保護和消防設備、警示標誌配備齊全。

3、我公司的危貨運輸駕駛員駕駛證與駕駛車輛相適應,駕駛員、裝卸管理員、押運人員的資訊臺賬齊全,行車日誌按時填寫。

4、我公司的主要負責人和安全員均有自治區安監局核發的《安全資格證書》。

5、我公司已建立健全各項安全生產管理制度、從業人員安全操作規程及事故應急處理制度及應急預案。

6、我公司各種臺帳登入及時、準確、真實,並有專人登記,管理。管理規範,檔案臺賬完善,實行一車一檔。(臺賬包括道路危貨運輸企業從業人員臺帳、危貨運輸企業車輛管理臺賬、GPS監控登記臺帳、車輛安全隱患排查排除臺帳、從業人員安全學習臺帳、公司違規人員處罐車罐體檢驗基本情況臺賬、理情況登記臺帳、GPS安裝基本情況臺賬、車輛檔案資料等。)

7、我公司每月主持召開安全生產例會,及時傳達上級會議精神和落實工作佈置。開展各種安全知識宣傳教育活動,並定期對員工、駕駛員進行安全技能培訓,有培訓考覈記錄併入檔儲存。

8、我公司對查出的車輛安全隱患及從業人員安全隱患及時排除、整改,進行批評教育、安全培訓,並給於相應的經濟處罰。總之,這次自查我們做到了認真細緻,透過自查進一步提高全體員工的安全意識。我們將在今後的工作中更加牢記安全。把安全工作視爲日常工作的首位,警鐘常鳴,永不放鬆。

  XXX市xx運輸有限公司

  20xx年x月6日